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澳门现金棋牌网站关于印发 《澳门现金棋牌开展“新网工程”专项财政资金 使用管理情况监督检查的工作方案》的通知

编辑日期:2018/6/11 17:54:10    浏览: 次     分类:监事会工作     字号大小:T|T|T     打印本页

有关市(地)、县(区)供销合作社,省社直属有关企业:

    根据《中华全国供销合作总社关于开展“新网工程”专项财政资金监督检查的通知》(供销办字〔2017〕50号)文件精神,省社决定对2015年度和2016年度我省“新网工程”专项资金的使用管理情况开展监督检查,现将《澳门现金棋牌网站“新网工程”专项财政资金使用管理情况监督检查工作方案》印发给你们,请按照方案要求,认真做好监督检查工作。

附件:1.2015年“新网工程”专项资金使用情况自查表(项 目实施单位填写)

      2.2015年专项资金支出明细表(项目实施单位填写)

      3.2015年“新网工程”专项资金使用情况自查表(省社出资企业填写)

      4.2016年“新网工程”专项资金使用情况自查表(项目实施单位填写)

      5.2016年专项资金支出明细表(项目实施单位填写)

          

                           澳门现金棋牌网站联合社  

                                2018年6月4日       

澳门现金棋牌开展“新网工程”专项财政资金

使用管理情况监督检查的工作方案

    根据《中华全国供销合作总社关于开展“新网工程”专项财政资金监督检查的通知》(供销办字〔2017〕50号)文件精神,经研究,省社决定对2015年度和2016年度我省“新网工程”专项资金的使用管理情况开展监督检查,现提出以下方案:

     一、目的意义

    “新网工程”专项资金(以下简称专项资金)是党中央、国务院为推进社会主义新农村建设,健全农村流通网络体系,加快农业供给侧结构性改革,支持供销合作社发展的重要举措,对供销合作社长远发展具有重大战略意义和现实意义。通过开展专项监督检查,总结专项资金使用管理中好的经验,发现存在的薄弱环节,进一步规范专项资金管理,严格专项资金的评定、拨付、使用、管理和监督工作程序,实现公开、公正、规范、科学管理运作,提高使用效益,更好地发挥专项资金在服务“三农”和全面深化供销合作社综合改革中的引领带动作用。
    二、监督检查内容

    按照《中华全国供销合作总社2016年度中央财政支持供销合作社综合改革专项资金管理办法(试行)》,总社《“新网工程”专项资金使用管理情况监督检查工作方案》《中国供销集团2016年度中央财政支持供销合作社综合改革专项资金使用管理细则》及配套申报指引、申报细则的要求,现对我省2015和2016年度投入项目的专项资金开展检查,具体内容包括:1.项目申报材料的完整性和真实性;2.专项资金投资方向、使用的合规性;3.项目实施进度、合规性情况;4.项目实施取得的阶段性绩效情况;5.项目实施和专项资金使用过程中存在的问题及整改情况;6.市(地)、县社以及省社本级企业专项资金监督管理情况。    

    三、方法步骤

    (一)开展专项资金使用管理情况自查。省社出资企业负责组织获得2015年度和2016年度“新网工程”专项资金支持的省社直属企业开展自查,审核汇总自查报告和自查表(见附件1-3);市(地)社负责组织获得2015年度和2016年度“新网工程”专项资金支持的本地社有企业开展自查,审核汇总自查报告和自查表(见附件4-5)。自查报告和自查表,按层级确认签字后,于6月15日前报省社监事会办公室和财务处。监事会办公室联系人侯颖,电话0451-84655453;财务处联系人陈致群,电话0451-84610866。自查报告内容包括:

    1.项目的申报和审核情况。项目申报与审核的合规性(材料合规、项目遴选、尽职调查、审计评估、股权定价、投资协议及审核决策合规性等)。

    2.资金拨付和使用情况。专项资金投资方向合规性(项目内容是否符合专项资金投资方向等),专项资金拨付与使用合规性(资金拨付、使用、财务核算、支出审核合规性,项目内容与资金使用是否与原定计划相符等),专项资金拨付与使用进度等。

    3.项目实施和进展情况。实施进度与进展,项目实施合规性,项目实施取得的阶段性绩效情况等。

    4.项目效益实现情况。社会效益评价,经济效益评价,生态效益评价,可持续发展评价,实施满意度评价等。
     5.项目监督管理情况。项目论证与调查情况,资金审核与风险防控,项目验收及自评价情况等。

    6.存在的主要问题及整改情况。专项资金拨付及使用过程中存在的问题及整改情况,项目实施过程中存在的问题及整改情况等。

    7.在使用专项资金中遇到的问题及建议。

    (二)对专项资金使用管理情况进行检查。6月30日前,省社深入项目实施单位开展检查,掌握专项资金使用管理有关情况,听取各级供销社、项目实施单位加强专项资金监督管理的意见和建议,进而找准摸清专项资金使用管理中存在的问题,找到相应的解决办法,提出加强监督管理的具体措施。
    四、工作要求

    (一)加强领导。对专项资金开展监督检查,有利于提高专项资金的使用效益,各有关单位要高度重视,加强领导。省社由监事会办公室牵头,与财务处、审计处共同组成监督检查工作组,工作组办公室设在监事会办公室。各有关单位要按照上级监督检查工作统一要求和安排,全力配合完成监督检查工作。

    (二)强化责任。检查人员要严格遵守检查工作纪律,坚持原则和职业道德。各有关单位要确保提供全面、真实、准确的材料和数字,对材料和数字的真实性负责;单位主要领导要对自查结果严格把关,审核签字后上报。

    (三)明确目标。要切实掌握项目申报、实施、资金使用、使用绩效等基本情况,发现专项资金使用管理中存在的制度性、系统性风险,对专项资金使用管理情况做出整体评估,从而达到预防、规范、提高的目的。

    (四)务求实效。要认真总结各级供销社、项目单位在专项资金使用管理中好的经验做法,对监督检查中发现的问题督促整改落实,提出加强和改进工作的意见建议,为今后安排和管理专项资金提供重要参考依据。

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